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企業(yè)納稅籌劃實務和技巧

課程編號:5022

課程價格:¥18000/天

課程時長:2 天

課程人氣:2748

行業(yè)類別:不限行業(yè)     

專業(yè)類別:稅務籌劃 

授課講師:陳光

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


培訓特點:
針對企業(yè)納稅管理誤區(qū)(將偷稅漏稅等同于稅收籌劃)和薄弱環(huán)節(jié),以強化企業(yè)納稅管理、合法節(jié)稅、防范法律風險為目標,重點培訓:我國稅改動態(tài)、會計與稅法差異處理方法、納稅籌劃策略和方法、稅收征管法的實施以及法律風險防范等內容。在培訓中注重現(xiàn)行稅法與未來稅改、會計制度與稅法規(guī)定、納稅管理策略與操作方法、納稅籌劃規(guī)律與技巧、法律責任與風險防范相結合,并通過案例分析,使學員理解企業(yè)納稅管理重點、難點、法規(guī)要求和操作技巧。
課程大綱:
一、企業(yè)納稅管理概述
1. 企業(yè)稅改動態(tài)及對企業(yè)的影響
2. 納稅籌劃、避稅和偷稅的區(qū)別
3. 企業(yè)納稅義務及其法律責任
4. 企業(yè)納稅成本分析
5. 問題討論
二、會計制度與稅法差異處理
1. 會計原則與納稅原則
2. 會計概念與納稅概念
3. 會計制度與稅法差異的處理
-收入確認差異的處理
-成本確認差異的處理
-費用確認差異的處理
-利潤確認差異的處理
-其他項目確認差異的處理
4. 案例分析
三、企業(yè)納稅籌劃方法
1. 減免稅方法的運用
2. 延期納稅方法的運用
3. 扣除方法的運用
4. 退稅方法的運用
5. 稅率差異方法的運用
6. 分割方法的運用
7. 納稅方案優(yōu)化法的運用
8. 案例分析
四、企業(yè)各環(huán)節(jié)納稅籌劃技巧
1. 企業(yè)納稅籌劃的含義
2. 企業(yè)設立環(huán)節(jié)納稅籌劃
3. 企業(yè)投資環(huán)節(jié)納稅籌劃
4. 企業(yè)融資環(huán)節(jié)納稅籌劃
5. 企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)納稅籌劃
6. 企業(yè)收益分配環(huán)節(jié)納稅籌劃
7. 其他環(huán)節(jié)的納稅籌劃
8. 案例分析
四、企業(yè)納稅法律風險防范
1. 稅收征管法的實施
2. 企業(yè)納稅的法律責任
-行政制裁
-經(jīng)濟處罰
-刑事責任
3. 企業(yè)納稅風險識別
4. 企業(yè)納稅風險分析
5. 企業(yè)納稅風險監(jiān)控
6. 企業(yè)納稅風險預警
7. 案例分析

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