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稅收籌劃與稅務風險管控課程大綱(2天)

課程編號:28638

課程價格:¥29000/天

課程時長:2 天

課程人氣:492

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:管理技能 

授課講師:袁國輝

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


第一部分  稅收籌劃與稅務風險應對
(一)稅收籌劃的誤區(qū)
(二)稅收籌劃的概念與理解
(三)稅收籌劃的空間有多大?
(四)稅收籌劃的主要方式
 ① 巧設(shè)公司主體進行稅收籌劃
 ② 關(guān)聯(lián)企業(yè)如何進行稅收籌劃
 ③ 合同簽訂階段的稅收籌劃
 ④ 經(jīng)營環(huán)節(jié)的稅收籌劃
 ⑤ 費用報銷環(huán)節(jié)的稅收籌劃
第二部分  用足稅收優(yōu)惠政策
(一)稅收優(yōu)惠政策的四大類型
 ① 針對企業(yè)規(guī)模的稅收優(yōu)惠政策
 ② 針對特定行業(yè)的稅收優(yōu)惠政策
 ③ 針對特定地區(qū)的稅收優(yōu)惠政策
 ④ 針對特定行為的稅收優(yōu)惠政策
專題一:小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解讀
專題二:高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解讀
(二)企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
(三)增值稅的稅收優(yōu)惠政策
(四)個稅的稅收優(yōu)惠政策
第三部分  個稅風險與個稅籌劃
(一)個稅法修訂對個稅籌劃的影響
(二)不易察覺的個稅風險
 ① 工資與勞務費中的個稅風險
 ② 福利費中隱藏的個稅風險
 ③ 員工費用報銷隱藏的個稅風險
 ④ 大股東占用公司資金的個稅風險
 ⑤ 向個人拆借資金的個稅風險
 ⑥ 所有者權(quán)益轉(zhuǎn)增資本的個稅風險
專題三:個稅專項附加扣除解讀
專題四:年終獎的個稅籌劃
專題五:個稅手續(xù)費返還
專題六:如何應對社保征收變革
第四部分  增值稅如何進行稅收籌劃
(一)增值稅會影響企業(yè)的利潤嗎?
(二)增值稅籌劃的方向
專題七:不能抵扣的進項稅票是否要認證
專題八:增值稅如何開具紅票
專題九:小規(guī)模納稅人該轉(zhuǎn)一般納稅人嗎?
第五部分  企業(yè)所得稅如何進行籌劃
(一)企業(yè)所得稅籌劃的方向
(二)沒有發(fā)票,費用如何報銷
專題十:私車公用費用能稅前扣除嗎?
第六部分  印花稅常見的稅務風險
(一)印花稅的征稅范圍
(二)印花稅的稅率
(三)印花稅主要減免稅優(yōu)惠
(四)無需繳納印花稅常見合同
第七部分  如何應對稅務稽查
(一)會計人員的稅務風險有哪些
(二)稅務稽查為什么來
(三)30條易觸發(fā)稅務稽查的警告
(四)稅務稽查的主要流程
(五)稅務稽查前應做的準備
(六)如何接待稅務稽查人員
(七)怎么應對稅收稽查的結(jié)果 

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